Si rende noto che con Decreto n. 134 del 13/12/2021 il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi ha determinato l’importo dovuto alla società Grafiche Calderone SNC di calderone Antonio &

Decreto Direttoriale n. 134 del 13/12/2021: determinazione dell’importo dovuto alla società Grafiche Calderone SNC di calderone Antonio & C. con sede legale in Casal Di Principe (CE) al C.so Europa 332 P.I. 01585280611 a titolo di corrispettivo per il servizio di rilegatura degli atti in volumi con spago cerato, co-pertina in cartone pressato e stampa trascritta sul dorso

Si rende noto che con Decreto n. 134 del 13/12/2021 il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi ha determinato l’importo dovuto alla società Grafiche Calderone SNC di calderone Antonio &

Si rende noto che con Decreto n. 589 del 13/12/2021 il Dirigente Scolastico ha disposto il pagamento della fattura n. 1021304298 del 06-12-2021, relativa al servizio di spedizione della corrispondenza

Decreto Dirigenziale n. 589 del 13/12/2021: pagamento della fattura n. 1021304298 del 06-12-2021, relativa al servizio di spedizione della corrispondenza di questo istituto espletato nel periodo 01/10/2021 – 31/10/2021

Si rende noto che con Decreto n. 589 del 13/12/2021 il Dirigente Scolastico ha disposto il pagamento della fattura n. 1021304298 del 06-12-2021, relativa al servizio di spedizione della corrispondenza

Si rende noto che con decreto n. 133 del 13/12/2021 il direttore dei servizi generali ed amministrativi ha determinato, ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del Decreto Interministeriale 28

Decreto Direttoriale n. 133 del 13/12/2021: determinazione dell’importo dovuto a Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma in Viale Europa n.190 P.I.01114601006 quale corrispettivo del servizio di spedizione della corrispondenza di questo istituto espletato nel periodo 01/10/2021 – 31/10/2021

Si rende noto che con decreto n. 133 del 13/12/2021 il direttore dei servizi generali ed amministrativi ha determinato, ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del Decreto Interministeriale 28

Si rende noto che con Decreto n. 132 del 13/12/2021 il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ha determinato in euro 1.100,00 l’importo dovuto a Credit Agricole Italia S.p.A. con

Decreto Direttoriale n. 132 del 13/12/2021: determinazione dell’importo dovuto a Credit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in Parma alla via Universita, 1  P.I. 02886650346 quale corrispettivo per il servizio di cassa Anno 2021

Si rende noto che con Decreto n. 132 del 13/12/2021 il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ha determinato in euro 1.100,00 l’importo dovuto a Credit Agricole Italia S.p.A. con

Si rende noto che con Decreto n. 588 del 13/12/2021 il Dirigente Scolastico ha disposto di rimborsare le spese sostenute nell’anno 2021 al Direttore dei servizi generali ed amministrativi  per

Decreto Dirigenziale n. 588 del 13/12/2021: rimborso delle spese sostenute nell’anno 2021 al Direttore dei servizi generali ed amministrativi  per un importo complessivo di euro 983,75 (Novecentoottantatreeuro/settantacinquecentesimi)

Si rende noto che con Decreto n. 588 del 13/12/2021 il Dirigente Scolastico ha disposto di rimborsare le spese sostenute nell’anno 2021 al Direttore dei servizi generali ed amministrativi  per

Si rende noto che con Decreto n, 587 del 13/12/2021 il Dirigente scolastico ha disposto di rimborsare al Direttore dei servizi generali ed amministrativi le spese sostenute nell’anno 2021 pari

Decreto Dirigenziale n. 587 del 13/12/2021: rimborso al Direttore dei servizi generali ed amministrativi delle spese sostenute nell’anno 2021 pari a euro 983,75 (Novecentoottantatreeuro/settantacinquecentesimi) e relativo impegno

Si rende noto che con Decreto n, 587 del 13/12/2021 il Dirigente scolastico ha disposto di rimborsare al Direttore dei servizi generali ed amministrativi le spese sostenute nell’anno 2021 pari

Procedura relativa alla fornitura delle etichette in poliestere alluminato CIG 902118013E Decreto Dirigenziale n. 582 del 10/12/2021 Decreto Dirigenziale n. 582 del 10/12/2021 firmato digitalmente Proposta di affidamento della fornitura

Procedura relativa alla fornitura delle etichette in poliestere alluminato CIG 902118013E

Procedura relativa alla fornitura delle etichette in poliestere alluminato CIG 902118013E Decreto Dirigenziale n. 582 del 10/12/2021 Decreto Dirigenziale n. 582 del 10/12/2021 firmato digitalmente Proposta di affidamento della fornitura

Si rende noto che con Decreto n. 586 del 11/12/2021 il Dirigente Scolastico ha affidato la fornitura di n. 3000 etichette in poliestere alluminato alla società Argo Sud Est Sas di

Decreto dirigenziale n. 586 del 11/12/2021: affidamento della fornitura di n. 3000 etichette in poliestere alluminato alla società Argo Sud Est Sas di Caricati Rocco & C. con sede legale in Policoro (MT) alla Via largo S. Uberto snc. P.I. 01179800774 per un importo complessivo di euro 351,36 (Trecentocinquantunoeuro/trentaseicentesimi), IVA inclusa

Si rende noto che con Decreto n. 586 del 11/12/2021 il Dirigente Scolastico ha affidato la fornitura di n. 3000 etichette in poliestere alluminato alla società Argo Sud Est Sas di

Si informa, che con Decreto n. 585 del 11/12/2021 Il dirigente scolastico ha disposto disposto di impegnare l’importo di euro 85,79 (Ottantacinqueeuro/settantaovecentesimi) relativo al servizio di spedizione della corrispondenza effettuato

Decreto Dirigenziale n. 585 del 11/12/2021: impegno spese relativo al servizio di spedizione della corrispondenza effettuato nel periodo Periodo 01/10/2021 – 31/10/2021 Conto contrattuale 40001373121

Si informa, che con Decreto n. 585 del 11/12/2021 Il dirigente scolastico ha disposto disposto di impegnare l’importo di euro 85,79 (Ottantacinqueeuro/settantaovecentesimi) relativo al servizio di spedizione della corrispondenza effettuato

Si rende noto che con Decreto n. 584 del 11/12/2021 il Dirigente Scolastico ha autorizzato il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ad emettere le reversali di incasso, per regolarizzare

Decreto Dirigenziale n. 584 del 11/12/2021: regolarizzazione dell’importo di euro 2.280,00 dovuto dall’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e versato sul conto di tesoreria unica n. 422300310826 relativo al contributo per le spese di gestione e organizzazione delle attività relativo alle studentesse e agli studenti che hanno svolto il tirocinio formativo attivo presso questo istituto nell’anno scolastico 2019/2020

Si rende noto che con Decreto n. 584 del 11/12/2021 il Dirigente Scolastico ha autorizzato il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ad emettere le reversali di incasso, per regolarizzare

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